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为进一步加强内部控制建设、提高内部管理水平、防范经济活动风险,根据山东省教育厅《关于开展高等学校内部控制建设情况专项审计的通知》(鲁教财函[2017]34号)的部署和要求,决定对我校2014年1月至2017年8月建立内部控制制度和信息系统的情况进行专项审计。该项审计由审计处组织实施,有关部门参与,于11月上旬启动,12月下旬结束 。
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